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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5119 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 240UN ATADURA ELASTICA 05 CMT., 10PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F C/ 500UN C/ SUBS., 10PCT. COMPRESSA 10 X 10 13F PC/500 UN C/SUBST., 5UN GAZE QUEIJO 13F NARALY SOFT ROLO 100GR 50MT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 1.010,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 Valor Empenhado referente a: 240UN ATADURA ELASTICA 05 CMT., 10PCT. COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F C/ 500UN C/ SUBS., 10PCT. COMPRESSA 10 X 10 13F PC/500 UN C/SUBST., 5UN GAZE QUEIJO 13F NARALY SOFT ROLO 100GR 50MT., P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1.010,35
12/11/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/54974; 1.010,35
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 1.010,35
TOTAL 1.010,35 1.010,35 1.010,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.