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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5187 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS, 2UN TENDA RETRATIL MEDIDAS APROXIMADAS DE 3X3M, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 143/2018. 0,00 1.058,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 Valor Empenhado referente a: 4UN SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS, 2UN TENDA RETRATIL MEDIDAS APROXIMADAS DE 3X3M, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 143/2018. 1.058,00
09/11/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/45782; 1.058,00
04/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018 LOJAS BECKER LTDA - 9444 1.058,00
TOTAL 1.058,00 1.058,00 1.058,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.