Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CONVÊNIO APAE |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS, 2UN TENDA RETRATIL MEDIDAS APROXIMADAS DE 3X3M, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 143/2018. |
0,00 |
1.058,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4UN SUPORTE DE PAREDE FIXO; PARA TVS 32 A 63 POLEGADAS, 2UN TENDA RETRATIL MEDIDAS APROXIMADAS DE 3X3M, PREGÃO Nº 21/2018 CONTRATO Nº 143/2018. |
1.058,00 |
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09/11/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/45782; |
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1.058,00 |
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04/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2018
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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1.058,00 |
TOTAL |
1.058,00 |
1.058,00 |
1.058,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.