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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5397 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 ROLO 100MT MANGUEIRA 11 MM LED, 12UN CASCATA 400 LEDS, 6MT, 100 UN ABRAÇADEIRA 2,5 X150MM, 100 UNID., 30UN RABICHO MANGUEIRA DE LED, 11MM, 2 FIOS, 8UN ARVORES NATALINAS E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE NATAL. DISP. LICIT. 32/2018, CONTRATO 149/2018. 0,00 9.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 Valor Empenhado referente a: 2 ROLO 100MT MANGUEIRA 11 MM LED, 12UN CASCATA 400 LEDS, 6MT, 100 UN ABRAÇADEIRA 2,5 X150MM, 100 UNID., 30UN RABICHO MANGUEIRA DE LED, 11MM, 2 FIOS, 8UN ARVORES NATALINAS E DEMAIS ITENS P/ DECORAÇÃO DE NATAL. DISP. LICIT. 32/2018, CONTRATO 149/2018. 9.450,00
13/11/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1354; 9.450,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2018 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 9.450,00
TOTAL 9.450,00 9.450,00 9.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.