Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5485 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 102,206 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037, 268,73 LTS. GASOLINA P/ FOX IXH 9368 P/ GABINETE. |
0,00 |
1.967,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2018 |
Valor Empenhado referente a: 102,206 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037, 268,73 LTS. GASOLINA P/ FOX IXH 9368 P/ GABINETE. |
1.967,85 |
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01/11/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/12980; 1/12863; 1/17571; 001/4693; 1/247; 1/12951; 1/12831; 1/12960; 80243; |
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1.967,85 |
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09/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.967,85 |
TOTAL |
1.967,85 |
1.967,85 |
1.967,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.