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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5485 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 102,206 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037, 268,73 LTS. GASOLINA P/ FOX IXH 9368 P/ GABINETE. 0,00 1.967,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 Valor Empenhado referente a: 102,206 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037, 268,73 LTS. GASOLINA P/ FOX IXH 9368 P/ GABINETE. 1.967,85
01/11/2018 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/12980; 1/12863; 1/17571; 001/4693; 1/247; 1/12951; 1/12831; 1/12960; 80243; 1.967,85
09/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.967,85
TOTAL 1.967,85 1.967,85 1.967,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.