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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5531 Data de lançamento: 07/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30FLS. E.V.A., 25MT. TNT, 10 PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 6 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 5UN CANETA ESFEROGRAFICA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2018 Valor Empenhado referente a: 30FLS. E.V.A., 25MT. TNT, 10 PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 6 UN PINCEL PARA QUADRO BRANCO, 5UN CANETA ESFEROGRAFICA, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 300,00
09/11/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/021730636; 300,00
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.