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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5567 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:18H SERV. CAPO DIANT.,DESCARGA, CUBOS DIANTEIROS, PINOS CONCHA DIANT., FILTRO DE AR E ESPIA ACELERADOR, 2H SERV. ESCARREAR CONCHA DIANT., 1,5H SERV. CILIDRO SAPATA, 5H SERV. SUBST. ESPIA ACELERADOR, TRAVA CAPO, SOLDA CONCHA DIANT E DEMAIS SERV. RETRO Nº 03. OBRAS. 0,00 1.376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 Valor Empenhado referente a:18H SERV. CAPO DIANT.,DESCARGA, CUBOS DIANTEIROS, PINOS CONCHA DIANT., FILTRO DE AR E ESPIA ACELERADOR, 2H SERV. ESCARREAR CONCHA DIANT., 1,5H SERV. CILIDRO SAPATA, 5H SERV. SUBST. ESPIA ACELERADOR, TRAVA CAPO, SOLDA CONCHA DIANT E DEMAIS SERV. RETRO Nº 03. OBRAS. 1.376,00
09/11/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018208; 1.376,00
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 1.376,00
TOTAL 1.376,00 1.376,00 1.376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.