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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5599 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN CONSERTO PNEU DASTER MKU 9405, 4UN BALANCEAMENTO DE RODAS DUSTER MKU 9405, 4UN MONTAGEM PNEU DUSTER MKU 9405 DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 Valor Empenhado referente a: 8UN CONSERTO PNEU DASTER MKU 9405, 4UN BALANCEAMENTO DE RODAS DUSTER MKU 9405, 4UN MONTAGEM PNEU DUSTER MKU 9405 DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS PARA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 300,00
12/11/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201861; 300,00
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2018 AMARILDO KUREK - ME - 555 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.