| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 13/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ REALIZ. DE ASSESSORIA EM SERV. TECNICOS, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO, MONTAGEM, ENCAMINH. E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PROJETOS JUNTO AO SICONV E OUTROS ORGÃOS, CFE. PREGÃO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 069/2018. | 0,00 | 6.602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 2MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ REALIZ. DE ASSESSORIA EM SERV. TECNICOS, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO, MONTAGEM, ENCAMINH. E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PROJETOS JUNTO AO SICONV E OUTROS ORGÃOS, CFE. PREGÃO Nº 05/2018 E CONTRATO Nº 069/2018. | 6.602,00 | ||
| 30/11/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº T/532; | 3.301,00 | ||
| 11/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2018 - REF. NOV/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 | 3.301,00 | ||
| 27/12/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - REF. DEZ.2018 - Conforme Nota Fiscal Nº T/540; | 3.301,00 | ||
| 28/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829 | 3.301,00 | ||
| TOTAL | 6.602,00 | 6.602,00 | 6.602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||