| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 meses de serv. radiofonicos e divulg. do progr. informativo de segunda a sexta feira no horario entre 12:00h.e 12:50h. c/ até 06 minutos diários, mais 08 inser. diárias c/ até 30 seg. nos meses de NOV E DEZ/2018, carta conv. nº05/2017, contrato 28/2017. | 0,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 meses de serv. radiofonicos e divulg. do progr. informativo de segunda a sexta feira no horario entre 12:00h.e 12:50h. c/ até 06 minutos diários, mais 08 inser. diárias c/ até 30 seg. nos meses de NOV E DEZ/2018, carta conv. nº05/2017, contrato 28/2017. | 1.416,00 | ||
| 21/11/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018573; | 708,00 | ||
| 03/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5691/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 708,00 | ||
| 17/12/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. DEZ.2018 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018596; | 708,00 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5691/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 708,00 | ||
| TOTAL | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||