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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 597 Data de lançamento: 01/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 07 TUBOS DE CONCRETOS DE 100CM P/ BUEIROS RAMAL DE SAUDE , 02 TUBOS DE CONCRETO DE 50CM P/ BUEIROS NA RUA TORRES GONÇALVES E 02 TUBOS DE CONCRETO DE 50CM P/ BUEIROS NA VILA OPERARIA- CARTA CONVITE Nº 14/2017, CONTRATO Nº 104/2017 E PROCESSO Nº 41/2017.SEC.OBRAS. 0,00 2.359,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2018 Valor Empenhado referente a: 07 TUBOS DE CONCRETOS DE 100CM P/ BUEIROS RAMAL DE SAUDE , 02 TUBOS DE CONCRETO DE 50CM P/ BUEIROS NA RUA TORRES GONÇALVES E 02 TUBOS DE CONCRETO DE 50CM P/ BUEIROS NA VILA OPERARIA- CARTA CONVITE Nº 14/2017, CONTRATO Nº 104/2017 E PROCESSO Nº 41/2017.SEC.OBRAS. 2.359,00
01/02/2018 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/018088995; 2.359,00
19/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2018 JEAN SENEN VARGAS - 13626 2.359,00
TOTAL 2.359,00 2.359,00 2.359,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.