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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO REAJUSTE CONTRATO DO EMPENHO 633/2018 PARA SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. CONTRATO Nº Nº DRC 463/2012- AA. 0,00 8,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO REAJUSTE CONTRATO DO EMPENHO 633/2018 PARA SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CFE. CONTRATO Nº Nº DRC 463/2012- AA. 8,56
11/12/2018 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. DEZ/2018 - Conforme Nota Fiscal Nº 92048; 8,56
17/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2018 PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS DO RS - 1773 8,56
TOTAL 8,56 8,56 8,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.