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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6123 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 FOLHAS DE OFÍCIO A4, 1CX CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 25 TNT, 5PCT BALÃO, 5UN LÁPIS P/ ALDEIA AEROPORTO,CFE PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA. SEC. SAUDE. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 Valor Empenhado referente a: 3 FOLHAS DE OFÍCIO A4, 1CX CANETAS ESFEROGRÁFICAS, 25 TNT, 5PCT BALÃO, 5UN LÁPIS P/ ALDEIA AEROPORTO,CFE PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA. SEC. SAUDE. 250,00
18/12/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022272777; 250,00
26/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.