Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
04/01/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 CHICOTE PLUG, 1 RELÉ DE ACIONAMENTO, 1 LÂMPADA DE FAROL, P/ RETRO Nº 04 DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 CHICOTE PLUG, 1 RELÉ DE ACIONAMENTO, 1 LÂMPADA DE FAROL, P/ RETRO Nº 04 DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
516,00 |
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04/01/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/2549; |
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516,00 |
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12/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2018
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
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516,00 |
TOTAL |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.