Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARCO A SCHEFFER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 25 REFEIÇÕES, CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERAMENTO DE ANO COM INTEGRANTES DO CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA PBV/SCFV. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 25 REFEIÇÕES, CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERAMENTO DE ANO COM INTEGRANTES DO CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA PBV/SCFV. |
880,00 |
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19/12/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/022312065; |
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880,00 |
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27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2018
MARCO A SCHEFFER - 14472 |
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880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.