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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6335 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FILTRO OLEO, 1UN ELEMENTO FILTRA, 3LT. OLEO SELENIA K 5W40, P/ AMBULANCIA IYU 5948 NA REVISÃO DOS 10.000 KM, SEC. SAUDE. 0,00 320,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 Valor Empenhado referente a: 1 KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FILTRO OLEO, 1UN ELEMENTO FILTRA, 3LT. OLEO SELENIA K 5W40, P/ AMBULANCIA IYU 5948 NA REVISÃO DOS 10.000 KM, SEC. SAUDE. 320,89
28/12/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/62240; 320,89
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 120 320,89
TOTAL 320,89 320,89 320,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.