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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LIMPA TBI, 1 KIT LUBRIF, 1UN HIG. AR COND., 1UN LIMPA BICO FLEX, 1UN ADITIVO RADIADOR, 1UN FILTRO ANTI POLEN EVO, 1UN FILTRO OLEO, UN1 FILTRO COMBUSTIV., 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 3LT. OLEO SELENIA K 5W40, 1UN LAMPADA H7 55W, P/ SIENA IYP 6495. 0,00 702,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN LIMPA TBI, 1 KIT LUBRIF, 1UN HIG. AR COND., 1UN LIMPA BICO FLEX, 1UN ADITIVO RADIADOR, 1UN FILTRO ANTI POLEN EVO, 1UN FILTRO OLEO, UN1 FILTRO COMBUSTIV., 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 3LT. OLEO SELENIA K 5W40, 1UN LAMPADA H7 55W, P/ SIENA IYP 6495. 702,83
28/12/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 000/62239; 702,83
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 120 702,83
TOTAL 702,83 702,83 702,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.