Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6347 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5H SERV. SUSPENSÃO, 1,50H SERV. P/ SOLDAR E REGULAR PARA CHOQUE, 1,50H SERV. P/ SUSPENSÃO DIANT., 1H SERV. ALAVANCA MARCHAS, 2,5H SERV. MOLAS E EIXO DIANT. E 1,5H SERV. REGULAGEM FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
429,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5H SERV. SUSPENSÃO, 1,50H SERV. P/ SOLDAR E REGULAR PARA CHOQUE, 1,50H SERV. P/ SUSPENSÃO DIANT., 1H SERV. ALAVANCA MARCHAS, 2,5H SERV. MOLAS E EIXO DIANT. E 1,5H SERV. REGULAGEM FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
429,00 |
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28/12/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018227; |
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429,00 |
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11/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6347/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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429,00 |
TOTAL |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.