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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6357 Data de lançamento: 27/12/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 6X20, 2 PORCA 6MM, 2,50M MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN SALVAVIDA 5/8, 4KG GRAXA, 2UN PARAFUSO 7/16X1"1/2MM, 3UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 12X50 MM, 3UN PARAFUSO 10X80MM, 3UN PORCA 10 TRAVA, 4UN PARAFUSO 8X50 MM E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 03. 0,00 587,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN PARAFUSO 6X20, 2 PORCA 6MM, 2,50M MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN SALVAVIDA 5/8, 4KG GRAXA, 2UN PARAFUSO 7/16X1"1/2MM, 3UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 12X50 MM, 3UN PARAFUSO 10X80MM, 3UN PORCA 10 TRAVA, 4UN PARAFUSO 8X50 MM E DEMAIS ITENS P/ RETRO Nº 03. 587,10
28/12/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/022392739; 587,10
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 587,10
TOTAL 587,10 587,10 587,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.