Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6386 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRA Nº 02 E Nº 04, SOPRADOR E TRATOR CORTAR GRAMA, PREGÃO Nº 20/2017 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
0,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 100 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/ ROÇADEIRA Nº 02 E Nº 04, SOPRADOR E TRATOR CORTAR GRAMA, PREGÃO Nº 20/2017 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. |
492,00 |
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31/12/2018 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/13318; 1/13172; 1/13293; 1/13255; 1/13211; |
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492,00 |
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11/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2018
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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492,00 |
TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.