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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 733 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 70UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 80LT ALCOOL 92,8, 12UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN DESINFETANTE 2LT, 22UN DESODORIZANTE BOM AR, 36UN ESPONJA MULTI USO, 15UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. 0,00 1.708,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 Valor Empenhado referente a: 70UN AGUA SANITÁRIA 1LT, 80LT ALCOOL 92,8, 12UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 60UN DESINFETANTE 2LT, 22UN DESODORIZANTE BOM AR, 36UN ESPONJA MULTI USO, 15UN LIMPA VIDRO 500ML E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 03/2018 CONTRATO Nº 031/2018. 1.708,61
20/02/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018285556; 1.708,61
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 733/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 1.708,61
TOTAL 1.708,61 1.708,61 1.708,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.