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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 742 Data de lançamento: 15/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,46M GRAFICAÇÃO E COPIAS PLOTTER DO PROJETO P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2018. 0,00 36,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2018 Valor Empenhado referente a: 2,46M GRAFICAÇÃO E COPIAS PLOTTER DO PROJETO P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2018. 36,90
16/02/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018672; 36,90
22/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2018 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 36,90
TOTAL 36,90 36,90 36,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.