Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR COMPRESSOR 9000 BTUS, 1UN CARGA GAS R22, P/ AR SPLIT 9000 BTUS DO CONSULTORIO MEDICO. |
0,00 |
886,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MOTOR COMPRESSOR 9000 BTUS, 1UN CARGA GAS R22, P/ AR SPLIT 9000 BTUS DO CONSULTORIO MEDICO. |
886,00 |
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20/02/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018292106; |
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886,00 |
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23/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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886,00 |
TOTAL |
886,00 |
886,00 |
886,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.