Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
785 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA BEBEDOURO COPO LUPA, 1 TORNEIRA BEBEDOURO DE BOCA LUPA, P/ BEBEDOURO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
94,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA BEBEDOURO COPO LUPA, 1 TORNEIRA BEBEDOURO DE BOCA LUPA, P/ BEBEDOURO DO CRAS, PROGRAMA PAIF. |
94,70 |
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20/02/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018292250; |
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94,70 |
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23/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 785/2018
TIAGO GADONSKI - ME - 3479 |
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94,70 |
TOTAL |
94,70 |
94,70 |
94,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.