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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 11:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BANDEJA SUSPENSÃO ID COM BUCHAS, 2UN PIVÔ DIANTEIRO, 2UN BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.781,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 KIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO, 2UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN BANDEJA SUSPENSÃO ID COM BUCHAS, 2UN PIVÔ DIANTEIRO, 2UN BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA P/ AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE. 1.781,10
21/02/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018309360; 1.781,10
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2018 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 1.781,10
TOTAL 1.781,10 1.781,10 1.781,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.