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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERV. SUBST. PONTEIRA DIREÇÃO E BARRA AXIAL, 2H SERV. FIRMAR PARACHOQUE, 8H SERV. SUBST. BIELETA LADO ESQ. E BUCHAS DIANT. E TRAS. DO FEIXE DE MOLAS, 4H SERV. SUBST VIDRO PORTA E 3H SERV. SUBST. CORREIA, DOBLO IUX 4216, PREGÃO Nº 16/17. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 Valor Empenhado referente a: 3H SERV. SUBST. PONTEIRA DIREÇÃO E BARRA AXIAL, 2H SERV. FIRMAR PARACHOQUE, 8H SERV. SUBST. BIELETA LADO ESQ. E BUCHAS DIANT. E TRAS. DO FEIXE DE MOLAS, 4H SERV. SUBST VIDRO PORTA E 3H SERV. SUBST. CORREIA, DOBLO IUX 4216, PREGÃO Nº 16/17. 300,00
22/02/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/31; 300,00
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.