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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 797 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DO AR MOTOR, 1 BUJÃO CARTER, 2 PIVÔ DE SUSPENSÃO, 2 BIELETA DIANT., 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2 PARAFUSO AÇO 6 X 30 FECHADURA PORTA E DEMAIS ITENS VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.448,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DO AR MOTOR, 1 BUJÃO CARTER, 2 PIVÔ DE SUSPENSÃO, 2 BIELETA DIANT., 1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 2 PARAFUSO AÇO 6 X 30 FECHADURA PORTA E DEMAIS ITENS VEICULO VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 1.448,50
22/02/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/018328475; 1.448,50
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 1.448,50
TOTAL 1.448,50 1.448,50 1.448,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.