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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 860 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 bomba agua cummins, 1 bronzina biela std cummins, 4 bucha de biela cummins, 1 cola p/ juntas, 1 correia do alternador, 1 filtro blindado comb. cummins, 1 filtro oleo lubrif. cummins e demais itens p/ retro case nº 02, disp. licit. nº11/2018, contrato 40/18. 0,00 3.789,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 Valor Empenhado referente a: 1 bomba agua cummins, 1 bronzina biela std cummins, 4 bucha de biela cummins, 1 cola p/ juntas, 1 correia do alternador, 1 filtro blindado comb. cummins, 1 filtro oleo lubrif. cummins e demais itens p/ retro case nº 02, disp. licit. nº11/2018, contrato 40/18. 3.789,90
23/02/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/3185; 3.789,90
05/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 860/2018 RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 3.789,90
TOTAL 3.789,90 3.789,90 3.789,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.