| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 0,00 | 1.679,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PACOTE EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 1.679,89 | ||
| 21/02/2018 | ESEQUIEL TONIAL - VICE PREFEITO EM EXERCICIO - DOC. 2054728573. | 1.679,89 | ||
| 02/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2018 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414 | 1.679,89 | ||
| TOTAL | 1.679,89 | 1.679,89 | 1.679,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||