Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
898 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60UN UN. LIMPA VIDROS 550 ML, 15UN. PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. |
0,00 |
215,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 60UN UN. LIMPA VIDROS 550 ML, 15UN. PÁ PARA LIXO PLASTICO, P/ ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº 02/2018 CONTRATO Nº 26/2018. |
215,55 |
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20/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018656325; |
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215,55 |
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06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 898/2018
ROSANE KUHNE - ME - 9539 |
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215,55 |
TOTAL |
215,55 |
215,55 |
215,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.