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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1070 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5FD. PAPEL TOALHA UNIVERSAL 23 X 20 CMT. C/ 200 FLS. DUPLA, 16FD. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UNIVERSAL LUXO X/ 1000, 3FD. BABADOR DESCARTÁVEL C/ 100 SSPLUS, P/ USO NA UNID. BASICA DE SAUDE. 0,00 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 Valor Empenhado referente a: 5FD. PAPEL TOALHA UNIVERSAL 23 X 20 CMT. C/ 200 FLS. DUPLA, 16FD. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UNIVERSAL LUXO X/ 1000, 3FD. BABADOR DESCARTÁVEL C/ 100 SSPLUS, P/ USO NA UNID. BASICA DE SAUDE. 365,00
25/02/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3016; 365,00
01/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1070/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.