Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA, 1UN SIFÃO UNIVERSAL, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA, 1UN SIFÃO UNIVERSAL, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. |
27,00 |
|
|
26/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7506; |
|
27,00 |
|
06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2019
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
27,00 |
TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.