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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1080 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA, 1UN SIFÃO UNIVERSAL, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. 0,00 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G TIGRE, 1UN FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M, 1UN TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA, 1UN SIFÃO UNIVERSAL, P/ ESC. MUNIC. SALGADO FILHO. 27,00
26/02/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7506; 27,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 27,00
TOTAL 27,00 27,00 27,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.