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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1129 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA SANITARIA Q. BOA 02LT., 6UN DETERGENTE 500 ML, 1UN DESINFETANTE 2 LT PINHO, 9UN DESINFETANTE 2 LT LAVANDA 2LT, 2UN SAPOLIO CREMOSO CLORO 250ML, 4UN LIMPA VIDROS COM 500 ML, 3LT. ALCOOL 1 LT, 18PCT. SACO P/ LIXO 30LT, P/ BALNEARIO O. CRUZ. 0,00 209,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA SANITARIA Q. BOA 02LT., 6UN DETERGENTE 500 ML, 1UN DESINFETANTE 2 LT PINHO, 9UN DESINFETANTE 2 LT LAVANDA 2LT, 2UN SAPOLIO CREMOSO CLORO 250ML, 4UN LIMPA VIDROS COM 500 ML, 3LT. ALCOOL 1 LT, 18PCT. SACO P/ LIXO 30LT, P/ BALNEARIO O. CRUZ. 209,62
26/02/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/801; 209,62
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 209,62
TOTAL 209,62 209,62 209,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.