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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS QUATRO NOITES DO CARNAVAL 2019: SEXTA - FEIRA: 8 SEGURANÇAS; SABADO: 12 SEGURANÇAS; DOMINGO: 8 SEGURANÇAS E SEGUNDA-FEIRA: 12 SEGURANÇAS, DISPENSA LICITAÇÃO 06/2019 E CONTRATO 19/2019. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS QUATRO NOITES DO CARNAVAL 2019: SEXTA - FEIRA: 8 SEGURANÇAS; SABADO: 12 SEGURANÇAS; DOMINGO: 8 SEGURANÇAS E SEGUNDA-FEIRA: 12 SEGURANÇAS, DISPENSA LICITAÇÃO 06/2019 E CONTRATO 19/2019. 5.500,00
07/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019284; 5.500,00
08/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2019 SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412 5.500,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.