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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1158 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio do Chapeuzinho Vermelho, localizada no centro da cidade, cfe. contrato nº 014/2019 dispensa de licitação nº 04/2019. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Valor Empenhado referente a: Serviços de dedetização área interna e externa do prédio do Chapeuzinho Vermelho, localizada no centro da cidade, cfe. contrato nº 014/2019 dispensa de licitação nº 04/2019. 300,00
12/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019169; 300,00
22/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2019 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO - 14255 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.