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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1159 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN RECAPAGEM PNEU 750 X 16 BORRACH, 2UN CONSERTO VD2 P/ PNEU 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO VD3 P/ PNEU 750/16 P/ ONIBUS ISU 2354, 2UN RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 BORRACHUDO P/ ONIBUS ISV 6525, 02 CONSERTO (VD3 e VD4) PNEU P/ ONIBUS ISV 6525, SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Valor Empenhado referente a: 3UN RECAPAGEM PNEU 750 X 16 BORRACH, 2UN CONSERTO VD2 P/ PNEU 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO VD3 P/ PNEU 750/16 P/ ONIBUS ISU 2354, 2UN RECAPAGEM PNEU 9 X 17,5 BORRACHUDO P/ ONIBUS ISV 6525, 02 CONSERTO (VD3 e VD4) PNEU P/ ONIBUS ISV 6525, SEC. EDUCAÇÃO. 1.970,00
27/02/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/1151; 1.970,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2019 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 1.970,00
TOTAL 1.970,00 1.970,00 1.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.