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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1169 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 64UN FANTASIAS DE CARNAVAL DO BLOCO THE ENDEPENDENTES, CFE. LEI Nº 3.080/2019. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 Valor Empenhado referente a: 64UN FANTASIAS DE CARNAVAL DO BLOCO THE ENDEPENDENTES, CFE. LEI Nº 3.080/2019. 2.000,00
27/02/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023136821; 2.000,00
29/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2019 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.