Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANA C. STEFENI ZANATO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO CONFECÇÃO DE FANTASIAS P/ BLOCO DE CARNAVAL OS PEQUERUCHOS, CFE. LEI Nº 3.080/2019. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO CONFECÇÃO DE FANTASIAS P/ BLOCO DE CARNAVAL OS PEQUERUCHOS, CFE. LEI Nº 3.080/2019. |
2.000,00 |
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27/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201948; |
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2.000,00 |
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29/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2019
ANA C. STEFENI ZANATO - ME - 3250 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.