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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1211 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIAS MECANICA ONIBUS ESCOLARES: IVZ 0024, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251, IUC 6285, ISU 2354, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 Valor Empenhado referente a: 7 LAUDOS DE VISTORIAS MECANICA ONIBUS ESCOLARES: IVZ 0024, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251, IUC 6285, ISU 2354, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.120,00
28/02/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019146; 1.120,00
07/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2019 PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.