Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 236,47 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 121 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISU 2354; 75,55 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 75,93 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUB 3303; 137,31 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
2.376,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 236,47 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 121 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISU 2354; 75,55 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 75,93 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUB 3303; 137,31 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
2.376,13 |
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01/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13751; 1/13803; 1/13635; 1/13771; 1/13772; 1/13788; |
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2.376,13 |
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07/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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2.376,13 |
TOTAL |
2.376,13 |
2.376,13 |
2.376,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.