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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1253 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 236,47 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 121 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISU 2354; 75,55 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 75,93 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUB 3303; 137,31 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 2.376,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 Valor Empenhado referente a: 236,47 LTS OLEO DIESEL S.10 P/ ONIBUS IUC 6285; 121 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISU 2354; 75,55 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISV 6525; 75,93 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS IUB 3303; 137,31 LTS. OLEO DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.376,13
01/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/13751; 1/13803; 1/13635; 1/13771; 1/13772; 1/13788; 2.376,13
07/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 2.376,13
TOTAL 2.376,13 2.376,13 2.376,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.