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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16UN AGUA SANITARIA 1 LT., 2UN BALDE PLASTICO 15 LT., 80UN DESINF. 2LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 20PCT SACO P/ LIXO 15 LT.,12UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ.500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº02/19, CONTR.32/19. 0,00 944,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 Valor Empenhado referente a: 16UN AGUA SANITARIA 1 LT., 2UN BALDE PLASTICO 15 LT., 80UN DESINF. 2LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 20PCT SACO P/ LIXO 15 LT.,12UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ.500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº02/19, CONTR.32/19. 944,98
14/03/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/484; 944,98
25/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 944,98
TOTAL 944,98 944,98 944,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.