Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
Número do empenho: | 1312 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 16UN AGUA SANITARIA 1 LT., 2UN BALDE PLASTICO 15 LT., 80UN DESINF. 2LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 20PCT SACO P/ LIXO 15 LT.,12UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ.500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº02/19, CONTR.32/19. | 0,00 | 944,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/03/2019 | Valor Empenhado referente a: 16UN AGUA SANITARIA 1 LT., 2UN BALDE PLASTICO 15 LT., 80UN DESINF. 2LT., 12PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 20PCT SACO P/ LIXO 15 LT.,12UN VASSOURA DE PALHA, 6UN SABONETE LIQ.500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML P/ CHAPEUZINHO VERMELHO, CARTA CONV. Nº02/19, CONTR.32/19. | 944,98 | ||
14/03/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/484; | 944,98 | ||
25/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 944,98 | ||
TOTAL | 944,98 | 944,98 | 944,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |