Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA SANITARIA 1 LITRO, 3UN DESINFETANTE 2 LITROS, 2PCT. SACO PARA LIXO 15 LITROS, 2UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
0,00 |
37,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN AGUA SANITARIA 1 LITRO, 3UN DESINFETANTE 2 LITROS, 2PCT. SACO PARA LIXO 15 LITROS, 2UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 02/2019 CONTRATO Nº 32/2019. |
37,60 |
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14/03/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/478; |
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37,60 |
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25/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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37,60 |
TOTAL |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.