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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1328 Data de lançamento: 11/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN BALDE PLASTICO 15 LT., 22UN ODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, 60UN DESINFETANTE 2 LT., 16PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 24PCT. SACO P/ LIXO 15LT., 20UN SAPOLIO LIQ. 300ML, E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE 02/2019. 0,00 1.396,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2019 Valor Empenhado referente a: 40UN AGUA SANITARIA 1 LT., 10UN BALDE PLASTICO 15 LT., 22UN ODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, 60UN DESINFETANTE 2 LT., 16PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 24PCT. SACO P/ LIXO 15LT., 20UN SAPOLIO LIQ. 300ML, E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE 02/2019. 1.396,74
14/03/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/480; 1.396,74
26/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 1.396,74
TOTAL 1.396,74 1.396,74 1.396,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.