SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO CONFECCIONAR ADAPTADOR P/ RELOGIO DE TEMPERATURA NO TORNO, 1UN CARGA P/ BATERIA, 5H SERVIÇO REAPERTAR GRAMPOS DE MOLA, COLAR EMENDAS DO TETO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
268,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
Valor Empenhado referente a: 1H SERVIÇO CONFECCIONAR ADAPTADOR P/ RELOGIO DE TEMPERATURA NO TORNO, 1UN CARGA P/ BATERIA, 5H SERVIÇO REAPERTAR GRAMPOS DE MOLA, COLAR EMENDAS DO TETO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO.
268,00
14/03/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019285;
268,00
22/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
268,00
TOTAL
268,00
268,00
268,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.