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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 18UN TELHA S/AMIANTO 4MM 2,13 X 0,50 18UN CUMEIRA 4MM ARTICULADA S/AMIENTO, 1UN CUMEIRA 20 S/AMIENTO 6MM 8,88KG, 10UN FITA MULTIUSO C/ ALUMINIO 0,30CMT. LARGURA, 1KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 500 GR PCT. 900GR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 Valor Empenhado referente a: 18UN TELHA S/AMIANTO 4MM 2,13 X 0,50 18UN CUMEIRA 4MM ARTICULADA S/AMIENTO, 1UN CUMEIRA 20 S/AMIENTO 6MM 8,88KG, 10UN FITA MULTIUSO C/ ALUMINIO 0,30CMT. LARGURA, 1KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 500 GR PCT. 900GR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 399,00
13/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/48151; 399,00
10/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 399,00
TOTAL 399,00 399,00 399,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.