Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 18UN TELHA S/AMIANTO 4MM 2,13 X 0,50 18UN CUMEIRA 4MM ARTICULADA S/AMIENTO, 1UN CUMEIRA 20 S/AMIENTO 6MM 8,88KG, 10UN FITA MULTIUSO C/ ALUMINIO 0,30CMT. LARGURA, 1KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 500 GR PCT. 900GR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 18UN TELHA S/AMIANTO 4MM 2,13 X 0,50 18UN CUMEIRA 4MM ARTICULADA S/AMIENTO, 1UN CUMEIRA 20 S/AMIENTO 6MM 8,88KG, 10UN FITA MULTIUSO C/ ALUMINIO 0,30CMT. LARGURA, 1KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 500 GR PCT. 900GR P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. |
399,00 |
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13/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/48151; |
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399,00 |
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10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2019
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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399,00 |
TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.