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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 147 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN CHAVE DE IGNIÇÃO FACOBRAS, 1UN PLANETARIA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 1UN KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN KIT REPAROS TRAVAS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.345,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN CHAVE DE IGNIÇÃO FACOBRAS, 1UN PLANETARIA, 1UN CHAVE MAGNETICA AUTOMATICO, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ ESCOVA, 1UN KIT DE BUCHAS, 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN KIT REPAROS TRAVAS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.345,57
11/01/2019 Conforme DANFE Nº 1/3139; MARLISA GUERRA - SEC. DE EDUCAÇÃO 1.345,57
17/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2019 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 1.345,57
TOTAL 1.345,57 1.345,57 1.345,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.