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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1591 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN RET. RODA DIANT., 1 JOGO LONAS DE FREIO, 2UN PINO PATIM, 1UN ARANHA TRAVA CUBO, 1UN TRAVA PINO PATIN FREIO, 64UN REBITES P/ LONA DE FREIO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 287,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN RET. RODA DIANT., 1 JOGO LONAS DE FREIO, 2UN PINO PATIM, 1UN ARANHA TRAVA CUBO, 1UN TRAVA PINO PATIN FREIO, 64UN REBITES P/ LONA DE FREIO P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 287,53
26/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12888; 287,53
28/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2019 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - 465 287,53
TOTAL 287,53 287,53 287,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.