Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REGULAGEM CABOS MARCHA DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REGULAGEM CABOS MARCHA DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
72,50 |
|
|
26/03/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019208; |
|
72,50 |
|
01/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
|
|
72,50 |
TOTAL |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.