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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN JUNTA TUBO SAIDA MOTOR, 1UN ABRAÇADEIRA DESCARGA, 6UN CINTA PLÁSTICA, 2UN CONEXÃO CANO DE AR, 1,687KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 580,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN JUNTA TUBO SAIDA MOTOR, 1UN ABRAÇADEIRA DESCARGA, 6UN CINTA PLÁSTICA, 2UN CONEXÃO CANO DE AR, 1,687KG SOLDA MIG, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 580,88
26/03/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023519724; 580,88
01/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 580,88
TOTAL 580,88 580,88 580,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.