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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1809 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODAS SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SIENA IYP 6495, 2UN MONTAGEM PNEU SIENA IYP 6495, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU SPIN IVT 6757, 4UN BALANCEAMENTO DE RODAS SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU SIENA IYP 6495, 2UN MONTAGEM PNEU SIENA IYP 6495, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. 170,00
29/03/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201980; 170,00
08/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2019 AMARILDO KUREK - ME - 555 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.