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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2031 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 10 X 30, 12UN REBITE, 1,10KG SOLDA MIG, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2, 4UN ELETRODO 100 % LIMAVEL, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 558,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 10 X 30, 12UN REBITE, 1,10KG SOLDA MIG, 2,50MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN SALVA VIDA 1/2, 4UN ELETRODO 100 % LIMAVEL, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 558,90
11/04/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/023787077; 558,90
15/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 558,90
TOTAL 558,90 558,90 558,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.